金蝶k3erp系统参数设置手册 联系客服

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系统参数设置手册

① 目前单据打印控制全部按照系统默认设置,不控制打印次数。这些参数可以随

时修改

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2.5 供应链总体参数设置

① 审核人与制单人可为同一人:不选择

② 使用双计量单位:不选择 ③ 基础资料录入与显示采用短代码:选择 说明:由于内销商品都是使用短代码,所以必须选择

④ 打印(打印预览)前自动保存单据:选择 说明:如果选中该选项,系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能。选中可避免单据打印后忘记保存的风险

⑤ 数量合计栏显示纯数量合计:选择

⑥ 单据操作权限控制到操作员组:选择 说明:K/3系统的权限设置是按操作员组来区分不同部门或岗位的操作员的。 不同操作员组的操作员会因为工作性质不同而处理不同的业务单据。 该选项是从组大角度细分操作员功能,若选择此选项,则对业务单据的权限控制到操作员组,即系统会对查询序时簿时其它条件已过滤出的单据再进行一次过滤,过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据,若某操作员隶属于多个组,则包括多个组中所有操作人员所录的单

据。系统默认为不选中。系统管理员组的用户不受此选项的限制,仍自动拥有所有的权限。 ⑦ 若应收应付系统未结束初始化,则业务系统发票不允许保存:选择 说明:采购管理系统、进

口管理系统与应付款系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系,在发票的处理和客户的管理方面又是完整的整体,若要完整实现这种一致,则必须保证应收应付系统已先于业务系统启用。如选中该选项,则应收款系统和应付款系统不启用就不允许采购和销售系统保存发票、不允许在进口管理系统保存进口单证。如果应收应付未结束初始化,则系统发票、进口单证即时保存也只能保存在供需链系统中,而不能反映到应收应付系统中。目前使用了应收应付模块,所以必须选择 ⑧ 启用多级审核 选择

⑨ 对检验方式不为免检的物料允许不检查:不选择 说明:目前没有使用质检模块

⑩ 单据维护后不刷新序时簿:选择 说明:刷新序时薄会占用系统资源,而且手动刷新并不麻烦,

因此不选择 ? 审核和反审核人必须为同一人:选择

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? 启用锁库功能:选择

? 启用订单批次跟踪功能:不选择 说明:目前没有进行批次管理 ? 序时簿列宽拖动保存:选择 ? 序时簿显示关联标志:不选择 ? 序时簿最大行数:60000 ? 序时簿最大预警列数:80 ? 辅助属性间隔符:/

? 单据保存后检查单据的序列号:不选择 说明:目前没有使用序列号管理 ? 允许红字销售出库录入历史曾销售过,但未在系统中维护的序列号:不选择 21 允许红字其它出库录入历史曾出库过,但未在系统中维护的序列号:不选择 22 初始化录入显示过滤界面:选择 23 存货名称:商品

24 只能修改、删除、作废本人录入的单据:选择

25 单据号重复时新生成单据号并且保存:选择。 说明:选中该选项时,在单据号重复时自动生

成单据号并进行保存;不选中该选项时,在单据号重复时,给出提示:该单据号已被另一单据使用,是否继续,选择是,则系统自动生成单据号并且继续保存;选择否,则由用户输入单据号,再进行保存。 26 使用辅助计量单位:不选择 27 启用保税监管:不选择

28 对等核销时允许仓库不一致:不选择 29 对等核销时允许批号不一致:不选择 30 发票引入到金税系统后允许反审核:选择

31 凭证查看单据时单据序时薄单据头完整显示:选择

32 折扣额计算基础:含税金额 说明:折扣额计算基础可设置为“不含税金额”、“含税金额”

二者之一。当设置为“不含税金额”时,单据分录行的折扣和整单折扣都以不含税金额作为折扣的计算基础;当设置为“含税金额”时,单据分录行的折扣和整单折扣都以含税金额作为折扣的计算基础。当折扣额计算基础的值在“不含税金额”和“含税金额”之间进行切换时,单据已有数据保持不变。

2.6 采购管理参数设置

① 在采购系统应用物料对应表:选

择 说明:如果选中<在采购系统应用物料对应表>,则在各采购单

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据、序时簿中增加<对应代码>、<对应名称>显示,即系统自动取“供应商供货信息”中供应商与物料相对应的代码、名称,用于显示、查询;如果未选中,则相应字段在单据和报表中不显示。为了方便与供应商进行对账等操作,此功能启用。

② 已关闭的采购订单可以变更物料:不选择 说明:已经关闭的订单不允许变更物料,需要新增

订单 ③ 现购发票(费用发票)不传递到应付款系统:不选择 说明:当选择该选项,采购方式为现购

的采购发票和采购费用发票不传递到应付款系统,应付系统将不能查询和统计现购的采购发票以及现购的采购费用发票;当不选择该选项,采购方式为现购的采购发票仍传递到应付款系统,同时传递一张采购费用的其他应付款单据到应付款系统。传递到应付系统中的现购采购发票和现购采购费用发票视为已经付款的应付款,所以其状态默认是已核销。 ④ 与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽:选择 说明:此选项的业务影响是:如果选择该

选项,则当采购发票与一张入库单据采用单据关联生成时,系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽;否则需要调出相应的钩稽界面,由用户自行选择单据进行手工钩稽。 ⑤ 检验单审核时自动生成退料通知单:不选择 说明:目前没有启用质检模块 ⑥ 订单执行数量允许超过订单数量:不选择 说明:需要严格按照订单收货 ⑦ 订单按比例入库:不选择

⑧ 采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽:选择 说明:选中该选项时,如果入库单和发票物

料匹配但数量不一致,则钩稽时直接提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是??无法钩稽!”。不选上此选项,如果入库单和发票物料匹配但数量不一致,则钩稽时的处理不变:即提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是??请确认是否钩稽?”有用户选择是或者否。 ⑨ 反钩稽时清空发票应计费用及运费税金:不选择

⑩ 发票审核时自动调用钩稽:选择。说明:如果选中该选项,并且不选中“采购发票审核时自

动钩稽”选项,在发票审核时自动调出钩稽界面,进行发票的钩稽;如果发票进行多级审核,则在完成业务级次审核时调出钩稽界面,进行发票的钩稽;如果是多张发票一起审核,则调出第一张发票进行钩稽;如果选中该选项,并且选中“采购发票钩稽时自动钩稽”选项,在发票审核时自动进行发票的钩稽,如果符合钩稽条件,则提示钩稽成功;如果不符合钩稽条件,则调出钩稽界面,进行发票的钩稽;如果发票进行多级审核,则在完成业务级次审核时自动进行钩稽,如果符合钩稽条件,则提示钩稽成功,如果不符合钩稽条件,则调出钩稽界面,进行发票的钩稽;如果是多张发票一起审核,则只对第一张发票进行钩稽。当使用该功能时,系统首先审核然后才进行钩稽,所以当钩稽不成功时,并不影响审核操作。如果不选中该选项,则在审核时不会调用钩稽。 ? 采购申请分配前允许修改供货比例:不选择

? 采购系统支持部分钩稽:选择 说明:选中该选项时表示外购入库单、采购发票允许部分钩稽,

此时外购入库单、采购发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将不可见。不选中该选项表示外购入库单单和采购发票只允许全部钩稽,此时外购入库单、采购发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将可见。该选项在外购入库生成暂估冲回凭证的选项选中时不能选中;如果外购入库生成暂估冲回凭证不选中,则新建账套未结束初始化时允许修改采购发票、外购入库单允许部分钩稽的选项,结束初始化后只允许由不选中该选项更改为选中,不能由选中该选项更改为不选中。 ? 采购系统税率来源:供应商

? 被跟踪的采购申请单允许合并:不选择 说明:当该选项选中,在合并当前采购申请单时,无

论是否存在源单单号(包括采购申请单上存在的其他跟踪单号),皆可进行正常的合并操作,

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