公司安监部各项工作流程图 联系客服

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5、迎接上级检查(考评)

开始 接到检查通知 通知各被检查部门 通知办公室安排后勤工作 准备相关资料档案 组织签到、开会 接受检查 按要求整改不合格项 接受复查 资料存档 结束

6、编制安全管理制度、安全操作规程(企业规章制度管理办法)

开始 组织管理人员、专业技术人员编写 各部门评审、修订 总经理批准发布 发放至相关人员 资料存档 结束

7、危险源辨识、风险评价(危险源辨识、评价和控制管理制度)

开始 安监部下发危险源调查表 各部门组织全员辨识 安监部汇总 组织评价小组进行风险评价 确定重大风险及管理方案 总经理审核批准 责任部门落实管理方案 对落实情况进行评价 资料存档 结束 8、隐患排查和治理(安全生产检查制度、隐患治理制度)

开始 确定检查时间、内容、检查组人员 下发检查通知 通知办公室安排后勤工作 落实检查、填写记录 对不合格项开具整改通知单 责任部门落实整改 检查组实施复查 资料存档 结束