鼎捷ERP软件操作流程与操作规范 联系客服

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鼎捷ERP软件操作流程与操作规范

因公司原 ERP 流程不正规,影响财务数据准确率 .特修改流程规范如下 : 一、采购部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作 1、 填写采购订单

2、 根据采购订单生成采购发票 3、 根据采购订单生成到货单

4、 每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐 结帐时,部门其它同事需退出 ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、 根据财务要求提供报表

6、 ERP 推行组安排的其它工作

备注:每张单据,制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏 ,点

击弃审后再进行修改。

二、销售部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作 1、 填写销售订单

2、 根据销售订单生成销售发货单 3、 根据销售发货单生成销售发票

4、 每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐 结帐时,部门其它同事需退出 ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、 根据财务要求提供报表

6、 ERP 推行组安排的其它工作

备注:每张单据,制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏 ,点

击弃审后再进行修改。

三、仓库 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作 1、 根据采购到货单生成采购入库单 2、 根据销售发货单生成销售出库单

3、 产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。 4、 原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单 5、 其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。

6、 每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐 结帐时,部门其它同事需退出 ERP 软件。

否则无法进行操作。

7、 根据财务要求提供报表

8、 ERP 推行组安排的其它工作

备注:每张单据,制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏 ,点

击弃审后再进行修改。

四、财务 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作

1、 应收管理:销售发票生成应收单据,批审后生成应收凭证 2、 应付管理:采购发票生成应付单据,批审后生成应付凭证 3、 应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证 4、

月结流程:采购、销售、仓库所有单据审核-》部门记帐-》财务正常单据审核

(不正常单据查找原因后审核)-》财务记帐-》财务月结

ERP 操作人员守则

1、 遵循事实,准确的录入数据。

2、 未经组长、副组长同意,擅自操作与本岗位无关数据 。造成 ERP 数据错误。由操作人负责。

3、 未经帐户持有人同意,擅自操作他人帐户进行数据处理 。造成 ERP 数据错误。由操作人负责。

4、 经帐户持有人同意,操作他人帐户进行数据处理 ,造成 ERP 数据错误。由帐户持有人负责。 5、

岗位数据处理同时有两人或两人以上持有(如月结、月报表 ),互相协商后由一个处理。如未完成由责任人负责。

6、 ERP 推行组安排的其它工作。准确、准时完成。 7、 其它未规定之守则按以前工作安排进行处理。

其它事项: 1、

所有单据,如无特别规定。制单、修改、审核、弃审、分类、打印、输出均由操作人自行处理。 2、

进行表单录入、生成时请确定数据准确后再进行审核,以免造成不必要的麻烦。