法莱德国际大酒店财务财务管理制度(doc 55) 联系客服

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5、文娱设备5 二级:健身设备JS,游乐设备YL,高级乐器YQ,美容保健设备MB

6、家具设备6 二级:营业用家具YJ,办公用家具BJ,地毯DT 7、其他设备7 二级:消防设备XF,照明设备ZM,工艺摆放GY

三、计划采购项目

各使用部门应详细编制固定资产采购计划,并于每月25日前上报采购计划表。

四、审批:酒店固定资产的采购项目,必须经总经理审批后上报执行董事长批准,方可进行采购工作。未经

总经理审批、执行董事长批准的采购方案,不得进行采购。 五、组织采购

大批量或大型专业设备的采购形式,由采购招标领导小组对各供应商的竞标方案进行评审,评审结束

后,采购部三日内书面通知中标的供应商。一般固定资产设备的采购形式,由使用部门协助采购部进行市场调查,“货比三家”后再进行采购。

六、验收:

1、收货人员、部门检验人员、招标小组成员应按照合同或协议,对到货固定资产的数量、专业质量、单 价及合同的执行情况进行审核并组织验收。

2、验收合格的固定资产,应由使用部门负责人签名确认后,转入各使用部门,验收不合格的固定资产予

以退货。

七、财务建档

1、财务部固定资产管理员应审核收货单据的正确性及完整性。 2、按照物资价值及使用年限是否满足入账条件进行划分:

3、满足条件的物资,按固定资产的类别,分部门的进行建账、登账工作,对不满足条件的物资,转入一

般物资的核算。

4、是否发放固定资产卡片:对于已划分责任部门的固定资产,应及时发放固定资产卡片,落实资产管理

责任人。对于涉及公共部分或不能划分使用部门的固定资产资料,由财务部负责保存。 八、部门使用管理:部门接收的固定资产应尽快投入使用,严禁闲置、浪费。 九、固定资产变动管理

1、是否属于资产调拨:是否进行审批:如已由转接双方最高负责人签名确认,调拨成立,如无审批,须

补办确认手续。财务处理:转接双方应执固定资产管理卡片,到财务部办理资产调拨手续。

2、固定资产提前报废处理程序:由使用部门填写固定资产报损单,转交工程部做技术鉴定,经实地检验

认可确属于既不能修理又不能再使用的提出报损意见,送报财务部,由资产核算会计员填写固定资产原值,以提折旧额及固定资产净值,将报损单送交财务总监、总经理批准,然后上报业主公司执行董事长同意,整套手续完成后方可进行帐务处理。复印该固定资产明细账,连同报损单作为固定资产提前报损的凭证并编制传。如不属固定资产报废项目,退回部门按一般物资报损程序处理。责任处罚:如固定资产损坏属人为责任或事故,将由财务部追究部门经理及具体管理责任人的责任。 十、固定资产盘点

1、盘点结果应账实相符,账实相符:交由部门确认。账实不符:找出差异原因,再交由部门确认。 2、编制盈亏报表:按照盘点结果的盈亏状况,编制盈亏报表交由财务总监、总经理审批、然后上报业主

公司执行董事长批准。通过审批:财务部办理相关的账务变动手续。未通过审批:财务部将追究亏损 部门经理及具体管理责任人的责任。盘点结束后,财务部对当年的固定资产进行整理归档工作。

十一、管理接口:财务部对各使用部门新增、变更、报废固定资产项目应及时交由部门确认,并相应发放

固定资产卡片。

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十二、酒店低值易耗品管理办法

目的:加强低值易耗品的管理,确保酒店财产的安全、完整、高效使用。 一、适用范围:

所有部门的低值易耗品管理均适用此管理规程。低值易耗品是指单位价值在1000元以下,使用期限较 短,在使用过程中基本保持实物形态不变的各种办公家具、客用布草、工作制服、玻璃器皿类、瓷器 类、金属用品类、办公及管理用具类、工具器具类、仪器、仪表及构不成固定总额的设备等。 二、低值易耗品分类

1、办公及管理用具类:计算器、装订机、电风扇、热水器、饮水机、录扇、排风扇、钟表、自行车等。

2、员工制服 3、客用布草

4、餐具器皿 (金器/银器/不绣纲餐具/瓷餐具/玻璃餐具 ) 5、办公家具 (各种桌、柜、床、椅、沙发、茶几。)

6、厨房用具(储藏用具/洗涤用具/调理用具/烹调用具/进餐用具) 7、工程用具 (电钻、电焊机、万用表、摇表、电流表、电压表、 测绘仪等) 8、其他用具(消防用具、标牌等、单车、手推车等) 三、低值易耗品管理与分工

低值易耗品在酒店总经理和财务总监的领导,适行分级归口管理,“和谁用谁管,管用结合的办法” 1、财务部成本部负责低值易耗品的日常核算与管理工作,负责建立低值易耗品电脑备查帐,负责组织各

部门资产管理人员对低值易耗品进行盘点清查,保证低值易耗品帐卡物三相符。

2、各部门经理对新使用的低值易耗品的实物管理负全面责任,部门资产管理员负责低值易耗品的日常管

理,确保卡物相符。

1)酒店所有工作制服、客房部布草的管理部门为客房部布草房;,按规定应建立实物明细帐。 2)餐饮部的布草、玻璃器皿、瓷器、不锈钢刀叉、金银器等的管理部门为管事部(二级库),按规定 应建立实物明细帐。

3)餐饮各营业部门之间公共使用的低值易耗品的管理部门为管事部(二级库),按规定应建立实物明细帐 4)餐饮部厨房的玻璃器皿、瓷器、不锈钢刀叉、金银器的管理部门为其本部门,按规定建立实物明细帐;

管事部协助其盘点、清查、领用及相关咨询;

5)工程部负责对个人工具、工程工具进行日常管理,建立在用工具台帐,掌握在用工具的使用状况,实

行以旧换新的工具实行报废鉴定,办理新工具的领用手续。 6) 上述以外的低值易耗品管理为使用部门 3、低值易耗品采购

1)酒店所有工作制服的采购计划由制服房统一安排;

2)客房部布草、玻璃器皿、瓷器等的采购计划由客房部统一安排;

3)餐饮部布草、玻璃器皿、瓷器、不锈钢刀叉、金银器的采购计划由管事部统一安排; 4)上述以外的低值易耗品由使用部门根据需要进行采购申请。 4、低值易耗品的领用

1)餐饮部各营业部门领用所有的低值易耗品均通过管事部进行,分部门到管事部领取; 2)工作制服、客用布草统一由房务部布草房领取,各营业部门如需要则到布草房领用; 3)上述以外的低值易耗品领用均由使用部门进行领取。

4)部门领走后,财务成本部应予以登记,并建立一式两份物品卡,一卡自留,一卡给使用部门。

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5)领用低值易耗品应按仓库发货程序办理手续,一般实行以旧换新办法,领用前应先办理报废手续, 凭报废单、领用单领用新的低值易耗品,属增领和定额范围内的,应先经财务成本部资产会计审核。 5、低值易耗品的定额管理

1)对于餐饮部、客房部、会议室、KTV的玻璃器皿、瓷器、金银器、不锈钢刀叉等餐具及棉织品,部门

根据实际经营情况,制定部门低值易耗品的标准使用量(定额数量),此标准使用量需经部门经理确认,由财务总监审批后执行;

2)此标准制定后不得随意修改,如有特殊情况需修改的,按上述程序进行; 3)上述之外的低值易耗品存量按正常实际使用量确定,以不积压为最基本原则; 4)总仓库及二级仓库(管事部、布草房)根据部门标准用量发放上述低值易耗品; 6、低值易耗品的破损标准

1)此破损标准只适用于玻璃器皿、瓷器、金银器、不锈钢器具及布草等低值易耗品的破损统计; 2)餐饮部、KTV标准破损率(破损额与收入之比率:收入为不含服务费及扣除减扣之后的净收入): 净收入70万以下, 70万以上

玻璃器皿 3.00‰ 4.00‰

瓷器 3.00‰ 4.00‰ 金银器 0.30‰(不允许有遗失) 刀叉 0.30‰(不允许有遗失) 布草 3.00‰ 3.00‰

3)客房部破损、赔偿标准

玻璃器皿 1)自然损耗玻璃器皿、瓷器由部门填写资产报损单正常报损2)因服务员操作失误 瓷器 损坏的,由服务员按成本价赔偿。3)属客赔的一律报前台按规定的客赔价赔偿。 布草 1)凡属于自然耗损的,由布草房统计后以旧换新;

2)若由于客人原因造成布草丢失、污染的应由楼层主管报告大堂副理,再由大堂副理 与客人交涉后,确定报损或赔偿。并开据报损单或杂项单,主管凭此单据到布草房 换取相应布草。

3)若是由于管理不善造成布草的丢失或污染,应追究当事人责任。如布草交接实际数与定 额数不符等。

4)因洗涤方洗涤过程中造成的酒店送洗的布草、衣物损坏,由洗涤方负责赔偿。 自投入使用起计算, 床上布草全棉质料保质期6个月,全化纤类质料保质期12个月,属保质期内按酒店布草进货价赔偿,保质期以外,按酒店进货价的半价赔偿。 如洗涤方管理原因造成酒店布草少掉,一律按酒店进货价赔偿并结新旧程度赔偿。

7、报废的低值易耗品应由使用部门填写资产报损单,应说明原因并提出处理意见,由财务部成本部、工程

部进行鉴定,财务总监、总经理审批。报废的物品统一由财务成本部验收后交财务总仓统一办理,总仓需做报损物品台帐。

8、部门之间的调拨应由转入部门提出申请,经转出部门和财务部核批后,由转入部门资产管理员填制资

产调拨单,转入转出部门办理移交和验收手续并签字后,报财务部进行帐务和卡片调整,卡随物走。 9、凡向外单位租入、借入、租出、借出的财产一律由财务成本部办理手续。个人不准借用公家财产,如

属特殊需要经财务总监、总经理批准到成本部借用,不得由部门直接借出,未经批准办理手续者一律不得带出单位。

10、低值易耗品的账务处理:

1)财务部总仓库建立电脑备查帐,记录低值易耗品的进、出、存,并确保账实相符;

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2)二级仓库(管事部及布草房)根据领用数、发出数建立实物明细账册,确保账实相符;

3)使用部门根据标准用量及实际领用数建立实物明细账,记录其领用数、调进调出数、破损数、遗失

数,确保账实相符。

4)低值易耗品摊销:根据酒店的实际情况及酒店会计制度,部门领用时,根据领货单或出库单金额,

会计按一次摊销计入管理费用或营业费用-低值易耗品摊销。

11、低值易耗品清查:

1)餐饮部、客房部、会议室、KTV对于玻璃器皿、瓷器、金银器、不锈钢器具及布草等低值易耗品使用 部门需每月进行一次盘点清查,财务部每半年至少不少于一次对上述物部品进行盘点,并不定期进行 抽查;

2)对上述以外的低值易耗品使用部门需每个季度进行一次的盘点,财务部每半年至少不少于一次对上述物部品进行盘点,并不定期进行抽查; 3)部门的每次盘点需出具盘点报表及盘点分析 4)盘点注意事项

a:在盘点前,各部门需将借入物资还回、借出物资收回;

b:对于玻璃器皿、瓷器、金银器、不锈钢器具及布草等低值易耗品的盘点应将其集中于一起进行; c:餐饮部应于盘点前将送到客房的餐具及时收回,如实在无法收回的餐具,应统一登记在一张报表上,列明房间明细、餐具品名、规格、数量等;

d:房务部低值易耗品的盘点应按楼层、房间分品种将低值易耗品盘点数填写在盘点表上; e:每次盘点应有主管级以上的人员带领进行,并将盘点结果登记在盘点表上;盘点完成后,盘点人员签名,部门经理确认。

12、低值易耗品的赔偿办法

1)未按程序操作,人为造成的破损与遗失,由责任人按折后成本价赔偿。

2)对于刚投入使用不久的,按全额成本价计算;使用期未过一半的,按成本价的75%计算;使用期

已过一半的,按成本价的25%计算。(客用布草除外,按以上规定)

3)破损或遗失责任不清的、超过标准破损率,超过比例的部分,由部门负责人落实,按折后成本价

赔偿;或者从部门营业绩效奖中扣除。

4)属量身定做的工作制服按行政部2011年8月18日《员工制服管理暂行办法》规定执行,赔偿折 旧费计算公式:物品成本价*数量/规定类别的使用期限*未到期限。

十三、酒店物资保管与物品报损程序

目的: 为规范酒店物资和物品的管理,避免资产的不正常流失和损毁,保证酒店正常营业的需要,特

制定本制度。

1、酒店资产实行财务统一分配,部门分级管理。

2、报损物品种类:1)固定资产2)低值易耗品 3)食品和酒水。

3、 酒店物资发生损坏时,属于设备及办公类的应先送达工程部进行维修,无法维修、维修成本较大 或 维修成本超过重新购置成本时,可申请予以报损。

4、 酒店物资报损由部门填制《损耗报告表》,本表一式三联,一联财务,用于财务处理及核销资产,二联仓管,三联部门存根。

5、 损耗报告表应注明发生损耗的,予以正常报损,属于人为损坏的,根据性质决定由个人赔偿及赔 偿比例。

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