审计项目进度控制办法 联系客服

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(三)审核未发现或者未纠正审计工作底稿不真实、不完整问题的; (四)得出的审计结论不正确的;

(五)审计组起草的审计文书和审计信息反映的问题严重失实的; (六)提出的审计处理处罚意见或者移送处理意见不正确的; (七)对审计组发现的重要问题隐瞒不报或不如实报告的;

(八)违反法定审计程序的。

第十六条 审计组组长对第十五条所列事项承担责任的认定和追究,按照《咸阳市审计机关审计执法责任制度》规定执行。

第十七条 根据工作需要,中型和中型以上审计项目审计组可以设立主审。主审根据审计分工和审计组组长的委托,主要履行下列职责:

(一)收集开展审计前培训的相关资料; (二)起草审计实施方案、审计文书和审计信息; (三)对主要审计事项进行审计查证; (四)协助组织实施审计; (五)督导审计组成员工作; (六)审核审计工作底稿和审计证据;

(七)负责计算机技术、方法在审计过程中的应用,协调上传审计组数据包;

(八)协助组长召集审计例会和审计组现场总结会;

(九)组织填写《咸阳市审计局审计组成员成果登记表》和《咸阳市审计局审计组执行廉政纪律情况登记表》;

(十)协助负责审计问题整改情况的落实; (十一)组织审计项目归档工作;

(十二)完成审计组组长委托的其他工作。

第十八条 审计组组长将其工作职责委托给主审或者审计组其他成员的,应在审计实施方案中明确。审计组组长仍应当对委托事项承担责任,受委托的成员在受托范围内承担相应责任。

第十九条 本办法自2011年7月1日起施行。

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咸阳市审计局审计组现场协调和例会规定

(试行)

第一条 为加强审计现场管理,提高审计质量,根据《陕西省审计厅审计组现场协调和例会规定》,结合我局实际,制订本规定。

第二条 审计组实行现场协调和例会制度。审计组组长负责审计组现场协调和召集审计组例会。审计组成员参加审计组现场例会。

第三条

审计现场协调的主要内容:

(一)了解审计组成员的工作情况;

(二) 衔接审计组成员之间的工作,指导调整、安排解决 日常业务问题,避免发生重复检查和漏查的事项;

(三)纠正审计查证事项发生偏差;

(四)协调与被审计单位、其他相关部门和单位的事项; (五)协调与局处相关科室的事项。

第四条 审计组现场例会每周至少召开一次,会议应有书面会议记录。 第五条 审计组现场例会的主要内容:

(一)沟通审计情况。审计组成员要及时汇报本周审计进展情况和审计发现的问题,审计组长要全面了解和掌握审计组成员审计情况和工作进度;

(二)完善审计方案。审计组成员对审计实施过程中存在的问题及不足要进行充分讨论,提出改进的意见和建议,完善审计实施方案;

(三)安排审计任务。在分析审计情况和完善审计实施方案基础上,研究安排下周审计任务。

第六条 审计组现场协调和例会制度纳入年度目标责任考核。 第七条 本规定自2011年7月1日起施行。

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咸阳市审计局

审计组现场协调和例会记录

科室: 审计项目 审计组长及成员 现场协调和例会时间 例会内容

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咸阳市审计局审计前学习培训制度

(试行)

第一条 为了加强审计业务管理,提高审计质量,制订本制度。 第二条 审计组进点审计前(以下简称“审前”),应进行审前学习培训。

第三条 审前学习培训由审计组组长负责组织,审计组全体成员参加。

第四条 审计组组长(或主审)应做好审前学习培训的学习资料收集整理工作。

第五条 审前学习培训内容:

(一)被审计单位和行业的基本情况、发展现状以及普遍存在的问题; (二)被审计单位和行业执行的法律法规、财务会计制度及行业特殊规定,财政财务管理体制和业务管理体制;

(三)结合以前年度审计情况,了解被审计单位常见审计风险点; (四)学习讨论审计实施方案,明确审计目标、审计重点,研究审计方法;

(五)与审计事项有关的重点专业、理论知识; (六)绩效审计适用的业绩评价指标; (七)开展计算机审计相关的要求; (八)审计纪律、廉政规定。

第六条 审前学习培训内容要形成会议记录,存入审计档案。

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